AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2017

Actualizado al 27-febrero-2018// Informe sobre procedimientos de los registros contables y de control interno, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre 2017, del Centro Internacional de la Quinua.

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RESUMEN EJECUTIVO: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES N° INF. CIQ-INF-FA001/2018

Actualizado al 27-febrero-2018// Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Centro Internacional de la Quinua.

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RESUMEN EJECUTIVO: Informe de Auditoria Interna INF. CIQ-UAI/IA-001/2018

Actualizado al 27-febrero-2018// Informe correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Centro Internacional de la Quinua por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de la gestión 2017. Ejecutada de acuerdo con el programa de operaciones anual gestión 2018.

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INFORME N° INF. UAI/CIQ-SEG -001/2018 SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EXPUESTAS EN EL INFORME CIQ-UAI-CI-001/2017

Actualizado al 27-febrero-2018// Informe del seguimiento a la implantación  de las recomendaciones expuestas en el informe CIQ-UAI-CI-001/2017 sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del Centro Internacional de la Quinua.

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INF. CIQ-UAI-CI-001/2017

AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2016

Actualizado al 04-mayo-2017// Informe sobre procedimientos de los registros contables y de control interno, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre 2016, del Centro Internacional de la Quinua.

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INF. AUD.INT. 01-SEG/2017

INFORME DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL MDRyT

Actualizado al 04-mayo-2017// Informe de Auditoría correspondiente al Primer Seguimiento sobre la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe MDRyT-AUI-AF-CI-001/2016 informe de Control Interno Emergente de la Auditoria de los Registros y Estados Financieros del Centro Internacional de la Quinua – CIQ correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.


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AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2016
 
Informe sobre procedimientos de los registros contables y de control interno, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre 2016, del Centro Internacional de la Quinua.
 
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AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – MATERIALES Y SUMINISTROS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE LA QUINUA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES N° UAI/INF.SEM-01/2017
 
Informe Semestral de Actividades de Auditoría Interna del Centro Internacional de la Quinua.
 
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INF. AUD.INT. 01-SEG/2017  RESUMEN EJECUTIVO
 
Informe de Auditoría INF. AUD.INT. 01-SEG/2017 correspondiente al Primer Seguimiento sobre la implantación de las recomendaciones reportadas en el informe MDRyT-AUI-AFCI-001/2016 informe de Control Interno Emergente de la Auditoria de los Registros y Estados Financieros del Centro Internacional de la Quinua – CIQ correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.
 
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INF. CIQ –UAI-IA-001/2017 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO
 
Informe de Auditoria Interna INF. CIQ –UAI-IA-001/2017, correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Centro Internacional de la Quuinua por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de la gestión 2016. Ejecutada al programa de operaciones anual gestión 2017.
 
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INF.CIQ-AI/RELEV/CI001/17 RESUMEN EJECUTIVO
 
Informe de Auditoria Interna INF.CIQ–AI/RELEV/CI001/17, Informe de control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación del PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL del Centro Internacional de la Quinua, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias a efectos de proveer la programación de las audotorias opoerativas en la Planificación Estratégica 2018-2020.
 
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RESUMEN EJECUTIVO - AUDITORÍA A LAS PLANILLAS SALARIALES
 
Informe de Relevamiento de Información específica sobre la implementación del Procedimiento Específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
 
 
   

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